Группа "РусГидро" публикует итоги сообразно МСФО за 1-ое полугодие 2012 года

Группа «РусГидро» (торгашеский код на биржах ММВБ-РТС, LSE: HYDR; внебиржевой площадке OTCQX: RSHYY) публикует сокращенную консолидированную промежную финансовую информацию в согласовании с международными эталонами денежной отчетности (МСФО) за 1-ое полугодие 2012 года.

Отчетные данные Группы за 1-ое полугодие 2011 года включают в себя денежные итоги ряда энергосбытовых компаний, которые отражены по даты выбытия — 28 марта 2011 года, когда эти фирмы были переданы в качестве вклада в статутный основной капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Главные денежные итоги за 1 полугодие 2012 года (в млн рублей)

6 мес. 2012

6 мес. 2011

Изм.,%

Общественная прибыль, в т.ч.

151 155

230 698

-35%

Финансы от текущей деловитости

145 802

226 565

-36%

Муниципальные субсидии

5 353

4 133

30%

Общественная прибыль от текущей деловитости без учета группы выбытия

151 155

134 913

12%

Затраты сообразно текущей деловитости

132 614

188 553

-30%

Затраты сообразно текущей деловитости без учета группы выбытия

132 614

101 384

31%

EBITDA

31 149

49 312

-37%

Чистый убыток / прибыль

(468)

32 360

-101%

Скорр. чистая прибыль

13 438

33 072

-59%

За 1-ое полугодие 2012 года общественная прибыль Группы снизилась на 35% а также составила 151 155 миллионов рублей сообразно сопоставлению с 230 698 миллионами рублей за 1-ое полугодие 2011 года. Затраты Группы сообразно текущей деловитости снизились на 30% а также составили 132 614 миллионов рублей сообразно сопоставлению с 188 553 миллионами рублей за подобный период 2011 года. Понижение выручки а также расходов Группы в главном полугодии 2012 года сообразно сопоставлению с подобным временем прошедшего года соединено с выбытием сбытовых компаний в конце марта 2011 года.

Сравнимая общественная прибыль (без учета группы выбытия) выросла на 12% с 134 913 миллионов рублей по 151 155 миллионов рублей. Данное модифицирование обусловлено последующими причинами:

  • увеличением выручки от реализации элекстричества в связи с покупкой 12 сентября 2011 года ООО «Энергосбытовая фирма Башкортостана», денежные итоги которого включены в отчетность Группы с даты покупки;
  • понижением выручки от реализации мощности в связи с отменой вкладывательной сочиняющей в тарифах гидроэлектростанций в 2012 году, также использованием тарифов для оплаты мощности ГЭС во 2-ой расценочный зоне со другого квартала 2011 года заместо цен, сформированных сообразно результатам конкурентных отборов мощности.

Сопоставимые затраты сообразно текущей деловитости (без учета группы выбытия) выросли на 31% с 101 384 миллионов рублей по 132 614 миллионов рублей. Рост предоставленного показателя разъясняется последующими причинами:

  • увеличением расходов на покупную элекстричество а также расходов на расположение элекстричества в сбытовом секторе Группы в связи с покупкой
    ООО «Энергосбытовая фирма Башкортостана»;
  • увеличением расходов на горючее, применяемое для выработки электрической а также солнечный энергии объектами солнечный генерации субхолдинга «РАО ЭС Востока», в связи с ростом употребления мазута в следствии перебоев в поставках газа, с одновременным увеличением размеров выработки элекстричества а также отпуска тепла;
  • начислением ущерба от обесценения дебиторской задолженности субхолдинга «РАО ЭС Востока» в 1 полугодии 2012 года сообразно сопоставлению с заработком от возрожденья ущерба от обесценения дебиторской задолженности в главном полугодии 2011 года.

Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 37% а также составил 31 149 миллионов рублей супротив 49 312 миллионов рублей за подобный период предшествующего года. Понижение показателя EBITDA обусловлено конфигурацией структуры Группы, также отменой целевой вкладывательной сочиняющей в тарифах гидроэлектростанций в 2012 году.

За 1 полугодие 2012 года Группа получила чистый убыток в размере 468 миллионов рублей супротив чистой прибыли в размере 32 360 миллионов рублей за подобный период предшествующего года. Происхождение чистого ущерба в отчетном периоде соединено, основным образом, с отображением последующих неденежных операций:

  • признание ущерба от финансового обесценения главных средств в размере 4 757 миллионов рублей в рассуждении поступления главных средств сообразно единицам, генерирующим валютные средства, обесцененным в прошлые периоды;
  • признание ущерба в размере 3 669 миллионов рублей от убавленья чистых активов ОАО «ДРСК», классифицированного как заканчиваемая активность, по правосудной стоимости за вычетом расходов на продажу;
  • перенос скопленного ущерба от переоценки акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере 6 451 миллион рублей на прибыли а также убытки в связи с значимым а также длительным понижением их котировок;
  • начисление ущерба от обесценения дебиторской задолженности в размере
    3 698 миллионов рублей в итоге разбора просроченной дебиторской задолженности а также оценки вероятности ее погашения.

Главные характеристики денежного расположения Группы сообразно состоянию на 30 июня 2012 года

Сообразно состоянию на 30 июня 2012 года активы Группы возросли на 28 064 миллиона рублей по 839 847 миллионов рублей сообразно сопоставлению с подобным показателем на 31 декабря 2011 года. Повышение активов в большей степени соединено с увеличением главных средств а также незавершенного строительства Группы (как правило сообразно Саяно-Шушенской ГЭС а также Загорской ГАЭС-2), также увеличением пока суд да дело вольных валютных средств на короткосрочных депозитах в главном в связи с привлечением кредитов а также займов.

Обещания Группы на конец отчетного периода выросли на 25 635 миллионов рублей по 311 759 миллионов рублей сообразно сопоставлению с подобным показателем на 31 декабря 2011 года. Повышение обещаний вышло как правило за счет получения заемных средств от
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Москвы», UniCredit Bank Austria AG.

Сокращенная консолидированная промежная финансовая информация Группы доступна на корпоративном сайте фирмы сообразно адресу:
http://www.rushydro.ru/investors/reports

Презентация сообразно результатам на британском языке доступна сообразно адресу:

http://www.eng.rushydro.ru/investors/presentations/results_presentations/2012

ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Мосэнергосбыт» а также его дочерние сообщества, ОАО «Петербургская сбытовая компания» а также его дочерние сообщества, ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Показатель EBITDA определяется как прибыль от текущей деловитости за вычетом амортизации а также неденежных статей операционных расходов.

Скорректированная на результаты от обесценения главных средств, обесценения денежных активов, имеющихся имеется в наличии для реализации, ущерба в связи с отображением чистых активов ОАО «ДРСК» сообразно правосудной стоимости за вычетом расходов на продажу.